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<title>Impuestum</title>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/</link>
<description>Impuestum</description>
<language>es</language>
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<title>vqQozRNXnabiONwY</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from cheapest cialis, 09.02.2012, 19:17:</i><br /><br />6, <a href="http://buycialisgenericcheapmedicsale.com/">cialis 20 mg</a>,  %]],]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78519</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:i:1328836628 GMT</pubDate>
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<title>MEJORAR SISTEMA CONTABLE</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from JORGE, 09.02.2012, 18:48:</i><br /><br /><i>» HOLA!<br /></i><i>» ESPERO TODOS LOS QUE VISITAN ESTE FORO TENGAN UN BUEN DÍA Y PUEDAN<br /></i><i>» AYUDARME.<br /></i><i>» <br /></i><i>» <br /></i><i>» ME GUSTARIA SABER COMO PUEDO MEJORAR MI MANERA DE CONTABILIZAR, EN EL<br /></i><i>» SENTIDO DE QUE TENGO UN PROGRAMA DE EXCEL EN EL QUE HAGO EL REGISTRO<br /></i><i>» CONTABLE Y LUEGO EL VACIADO EN T´S DE MAYOR. LO HAGO ASI <br /></i><i>» TOMANDO EN CUENTA LO DESCRITO EN LA LISR Y EL CFF, DE LLEVAR EL LIBRO<br /></i><i>» DIARIO Y EL MAYOR PERO AUNQUE ME A DADO RESULTADO.<br /></i><i>» <br /></i><i>» EMPIEZO A DUDAR, SIENTO QUE ES MEDIO MONOTONO PODRIA ALGUIEN AYUDARME.<br /></i><i>» UN BUEN CONSEJO NUNCA ESTA DE MÁS.<br /></i><i>» <br /></i><i>» DE ANTE MANO GRACIAS<br /></i><i>» Y SALUDOS.<br /></i>
<br />
Buenas tardes Jaena:<br />
Le sugiero la adquisicion de un paquete contable, y no es publicidad, pero el contpaq es muy bueno, o algun otro que llene sus espectativas..saudos.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78518</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:i:1328834913 GMT</pubDate>
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<title>Configuracion NOI</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Post by betty, 09.02.2012, 18:05:</i><br /><br />Buen dia a todos alguien puede ayudarme a configurar mi NOI lo q pasa es q no me grava los premios de puntualidad asistencia y despensa en efectivo para efectos de ISR me hace un calculo como proporcional y no se si eso es correcto deberia de gravar el total de los ingresos del trabajador para isr y no lo hace solo un proporcion, estos presmios son de manera general y es el 10% dobre el sueldo base y la despensa es un salario minimo si alguien puede apoyarme con esto se los voy a agradecer muchoooo<br />
mi correo es <a href="mailto:b3ty81@yahoo.com.mx">b3ty81@yahoo.com.mx</a> o por este medio graciasssssssssssssssssssss<br />
<br />
Nota. deberiamos tener un chat para contadores, auxiliares, aprendices, etc...<br />
<br />
De antemano, Gracias.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78517</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:i:1328832331 GMT</pubDate>
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<title>urgente</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from LAURA DE AMERIKA, 09.02.2012, 17:21:</i><br /><br /><i>» Hola foristas.<br /></i><i>» <br /></i><i>» <br /></i><i>» Les agradecería me orientaran en lo siguiente tengo un cliente persona<br /></i><i>» fisica regimen intermedio que da servicio de transporte de carga, debe de<br /></i><i>» expedir facturas o carta porte? donde y como tramito la carta porte? o<br /></i><i>» debe de expedir los dos (factura y carta porte)<br /></i><i>» <br /></i><i>» de antemano gracias!<br /></i>
<br />
DEBE EXPEDIR CARTA PORTE Y SI PRESTA EL SERVICIO A PM, LE RETENDRAN EL 4% DE IVA.<br />
<br />
DEBES SOLICITAR LA ASIGNACION DE FOLIOS, INGRESANDO A LA PAGINA DEL SAT, Y AL SICOFI.<br />
<br />
DESDE LUEGO PARA ESTO DEBES CONTAR CON LA FIEL.<br />
<br />
ECHALE GANAS Y SI NO PUEDES, PASAME A TU CLIENTE! :-P]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78516</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:i:1328829670 GMT</pubDate>
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<title>DEFINICION INGRESOS ACUMULABLES</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from Alcala, 09.02.2012, 17:02:</i><br /><br /><i>» Buen dia.<br /></i><i>» <br /></i><i>» He estado haciendo declaraciones anuales ultimamente, y en una de esas<br /></i><i>» tuve que leer el siguiente articulo de la ley de IETU:<br /></i><i>» <br /></i><i>» Para los efectos del acreditamiento a que se refiere este artículo, las<br /></i><i>» personas físicas que estén<br /></i><i>» obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única y además perciban<br /></i><i>» ingresos a los que se refiere<br /></i><i>» el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta,<br /></i><i>» considerarán el impuesto sobre la renta<br /></i><i>» propio en la proporción que representen el &quot;TOTAL DE INGRESOS<br /></i><i>» ACUMULABLES&quot;, para efectos del impuesto<br /></i><i>» sobre la renta, obtenidos por el contribuyente, sin considerar los<br /></i><i>» percibidos en los términos del Capítulo I,<br /></i><i>» del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el ejercicio,<br /></i><i>» respecto del total de los ingresos<br /></i><i>» acumulables obtenidos en el mismo ejercicio.(NOTEN LO ESCRITO EN<br /></i><i>» MAYUSCULAS)<br /></i><i>» <br /></i><i>» En caso practico hice lo siguiente:<br /></i><i>» <br /></i><i>» Ingresos acumulables act profesional   32,500<br /></i><i>» Deducciones autorizadas                25,026<br /></i><i>» Utilidad gravable                       7,474<br /></i><i>» <br /></i><i>» Ingresos por sueldos                  325,768  <br /></i><i>» Ingresos exentos                        8,108<br /></i><i>» Ingresos acumulables por sueldos      317,660 <br /></i><i>» <br /></i><i>» Proporcion de ingresos para IETU<br /></i><i>» <br /></i><i>» &quot;TOTAL INGRESOS ACUMULABLES&quot; act prof   7,474<br /></i><i>» Total de ingresos acumulables         325,134<br /></i><i>» Proporcion para IETU                   0.0229<br /></i><i>» <br /></i><i>» Lo hice así, investigando el procedimiento correcto, y al parecer, este es<br /></i><i>» el correcto para efectos de la proporcion.<br /></i><i>» <br /></i><i>» MI PREGUNTA ES: ¿CUANDO LA LEY DICE &quot;INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL<br /></i><i>» IMPUESTO SOBRE LA RENTA&quot;, SON LO INGRESOS ACUMULABLES MENOS LAS DEDUCCIONES<br /></i><i>» AUTORIZADAS?<br /></i>
Hola Armando, difiero de tu criterio para interpretar este parrafo del Art. 8 LIETU.<br />
<br />
Recordemos que el 2o. parrafo del Art. 8 LIETU, permite acreditar el ISR propio del ejercici, contra el IETU del ejercicio.<br />
<br />
Entonces, hay conribuyentes que ademas de tener ingresos por act. prof, tienen ademas ingresos por salarios, en estos casos, el ISR del ejercicio se incrementa, ya que se suman los ingresos acumulables de ambas actividades.<br />
<br />
Lo que este parrafo quiere decir, es que no se pude acreditar el 100% del ISR propio, ya que los ingresos por salarios no son Objeto de la LIETU, entonces el ISR propio que corresponda a salarios, no se puede acreditar.<br />
<br />
Respondiendo concretamente a tu pregunta, los ingresos acumulables para act. empresarial, son como su nombre lo dice, los ingresos, sin deduccion alguna.<br />
La proporcion en tu ejemplo seria la siguiente:<br />
<br />
Ing. Act. Prof.     32,500.00<br />
Ing. x salarios    317,660.00<br />
Sumas              350,160.00<br />
<br />
Calculo de la proporcion<br />
<br />
Ing. x act. prof. sin considerar salarios   32,500.00<br />
entre:<br />
Total de Ing. acumulables                   350,160.00<br />
igual: Proporcion                                9.28%<br />
<br />
Entonces una vez que haces tu calculo anual y conoces tu ISR propio del ejercicio, lo multiplicaras por la proporcion, y el resultado sera el ISR que podras acreditar contra el IETU del ejercicio. <br />
<br />
 <br /><i>» Tal vez nada mas tenia que poner la pregunta y no dar referencias al<br /></i><i>» articulo y al caso practico, pero me hace ruido el concepto de INGRESOS<br /></i><i>» ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR, en virtud de que tanto para la<br /></i><i>» proporcion de ingresos para IETU, como para el declarasat, los INGRESOS<br /></i><i>» ACUMULABLES son los ingresos menos deducciones.<br /></i><i>» <br /></i><i>» MI OTRA PREGUNTA SURGE, ENTONCES, ¿CUANDO LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL<br /></i><i>» DICTA: los contribuyentes que en el último ejercicio fiscal declarado o<br /></i><i>» por el que hubieren tenido la obligación de presentar dicha declaración,<br /></i><i>» que hayan consignado en la misma     &quot;PARA EFECTOS DEL ISR INGRESOS<br /></i><i>» ACUMULABLES&quot;   iguales o inferiores a $4,000,000.00, así como los<br /></i><i>» contribuyentes que en el ejercicio fiscal en que inicien actividades<br /></i><i>» estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a la citada cantidad,<br /></i><i>» podrán optar por expedir comprobantes fiscales en forma impresa, sin<br /></i><i>» importar el monto que amparen, siempre y cuando además de reunir los<br /></i><i>» requisitos precisados en el artículo 29-A del CFF, con excepción de los<br /></i><i>» previstos en las fracciones II y IX del citado precepto legal, cumplan con<br /></i><i>» lo siguiente...SE VAN A TOMAR EN CUENTA LAS DEDUCCIONES PARA SABER SI ESTOY<br /></i><i>» O NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURAS ELECTRONICAS?<br /></i>
<br />
No, solo los ingresos.<br />
<br />
Slds. <br /><i>» <br /></i><i>» De antemano, agradezco sus comentarios</i>]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78515</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:i:1328828566 GMT</pubDate>
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<title>HDPVRgmRxMZKItA</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from cialis 40 mg dosage, 09.02.2012, 16:57:</i><br /><br />6, <a href="http://buycialisgenericcheapmediced.com/">cialis online</a>,  557094,]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78514</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:i:1328828230 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Recibo de honorarios</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from Gerardo, 09.02.2012, 16:32:</i><br /><br /><i>» Hola buen día,una pregunta, existe un recibo de honorarios sin retención de<br /></i><i>» ISR?? y entonces en que régimen entraría??<br /></i><i>» <br /></i><i>» Lo que sucede es que un lugar en donde voy a trabajar me piden un recibo<br /></i><i>» de honorarios pero me dicen que sin retención de ISR solo IVA, es esto<br /></i><i>» posible??<br /></i><i>» <br /></i><i>» Gracias de antemano si alguien me pudiera orientar.</i>]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78513</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:i:1328826778 GMT</pubDate>
</item>
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<title>Recibo de Hon a PM Extranjera</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from Dianis, 09.02.2012, 16:29:</i><br /><br /><i>» hola Foristas -<br /></i><i>» les dejo 3 dudas, ojalá puedan ayudarme.<br /></i><i>» <br /></i><i>» --- un cliente residente en el extranjero, sin estab permanente en Mex,<br /></i><i>» podría contratarme para un proyecto por 1 o 2 meses.<br /></i><i>» Yo estoy ahora tributando bajo PF-Servs Profs Indep.<br /></i><i>» <br /></i><i>» I) el art.183 de ISR dice q debo yo calcular el 25% de ISR del Ingreso sin<br /></i><i>» deducción y enterarlo mediante una declaración directa a los 15 días de obtenerlo. Están de acuerdo ??<br /></i>
<br />
esta retención que  tú mencionas es en el caso de que TÚ contrates al extranjero y el ISR lo pagaría él por Ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional. Pero no es tu caso<br />
<br /><i>» » O debo sujetarme a como me pidan ellos - según su Income Tax (esto es de<br /></i><i>» una empresa basada en Austria).<br /></i>
<br />
En este caso sí aplica, tú tendrías que pagar impuestos allá por que los ingresos son provenientes de fuente de riqueza de ése país perooo tenemos que si hay convenio para evitar la doble tributación seguramente entras en los beneficios empresariales y no tendrías porqué pagar un sólo peso.<br /><i>» <br /></i><i>» II) el IVA es a tasa 0%.<br /></i>
El IVA es EXCENTO si lo manejas como exportación de Servicios en el caso de que las actividades las hagas acá, pero si te vas a Austria es NO Objeto de IVA puesto que la Actividad no se estaría llevando a cabo en territorio nacional (recuerda que el IVA es territorial)<br /><i>» <br /></i><i>» III) el recibo se hace en USD. El impuesto se calcula al tipo de cambio de<br /></i><i>» la fecha de recibo o del pago o del día 15 posterior al evento ?<br /></i>
El Recibo se hace en dólares y para calcular el impuesto debes usa el tipo de cambio de la FECHA de COBRO del mismo recuerda que como PF el ISR es igual que el IVA y el IETU con base en el flujo de efectivo.<br /><i>» <br /></i><i>» -- Concluyendo mi recibo de honorarios NO presenta Retenciones ???<br /></i>
No, tu recibo de honorarios no presenta retenciones por que el tercero que es extranjero no tiene como enterarlas]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78512</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:i:1328826541 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>urgente</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Post by carlos, 09.02.2012, 16:08:</i><br /><br />Hola foristas.<br />
<br />
<br />
Les agradecería me orientaran en lo siguiente tengo un cliente persona fisica regimen intermedio que da servicio de transporte de carga, debe de expedir facturas o carta porte? donde y como tramito la carta porte? o debe de expedir los dos (factura y carta porte)<br />
<br />
de antemano gracias!]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78511</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:i:1328825333 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>UTILIDAD O PERDIDA EN UN NEGOCIO</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from IVAN, 09.02.2012, 15:32:</i><br /><br />Upssss, te recomiendo leer el libro de contabilidad de I de Elias Lara Flores.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78510</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:i:1328823159 GMT</pubDate>
</item>
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<title>MDNbVmuqviGAYq</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from buy viagra online, 09.02.2012, 14:33:</i><br /><br />12, <a href="http://viagra-zollfrei.com/">cheap viagra</a>,  9316,]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78509</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:i:1328819593 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Es deducible fact.de 2011 en 2012?</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from Alcala, 09.02.2012, 14:10:</i><br /><br /><i>» » es un proveedor de lo que fabricas? o un gasto?.. deducción para IETU o<br /></i><i>» » ISR?..que régimen eres?<br /></i><i>» » <br /></i><i>» » saludos<br /></i><i>» Hola soy persona moral del reg. general y la factura fue por gastos<br /></i><i>» efectuados y mi pregunta es con respecto a LISR de ENERO 2012 ¡seria<br /></i><i>» deducible?<br /></i>
<br />
<br />
Hola Beatriz, tu proveedor es P.F o P.M?<br />
<br />
Slds.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78508</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:i:1328818214 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>perdida Fiscal</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Post by Jessica, 09.02.2012, 14:00:</i><br /><br />mi duda es sobre perdida fiscal trabajo para un grupo de empresas y algunas de ellas tienen perdidas, estoy calculando el pago provisional del mes de enero 2012 y mi pregunta es esas perdidas hasta diciembre se pueden ocupar en enero y febrero, claro que no conozco aun mi resultado fiscal en este caso se coloca el dato o hasta el mes de diciembre si es que hubiera perdida y hay que actualizar<br />
<br />
gracias<br />
saludos]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78507</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:i:1328817622 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Recibo de honorarios</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Reply from Alcala, 09.02.2012, 13:53:</i><br /><br /><i>» Hola buen día,una pregunta, existe un recibo de honorarios sin retención de<br /></i><i>» ISR?? y entonces en que régimen entraría??<br /></i><i>» <br /></i><i>» Lo que sucede es que un lugar en donde voy a trabajar me piden un recibo<br /></i><i>» de honorarios pero me dicen que sin retención de ISR solo IVA, es esto<br /></i><i>» posible??<br /></i><i>» <br /></i><i>» Gracias de antemano si alguien me pudiera orientar.<br /></i>
<br />
Hola Beatriz, imagino que te refieres a que la empresa solo te retendra IVA y no ISR, es asi?<br />
<br />
Slds.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78506</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:i:1328817226 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>Recibo de honorarios</title>
<content:encoded><![CDATA[<i>Post by Beatriz, 09.02.2012, 13:51:</i><br /><br />Hola buen día,una pregunta, existe un recibo de honorarios sin retención de ISR?? y entonces en que régimen entraría??<br />
<br />
Lo que sucede es que un lugar en donde voy a trabajar me piden un recibo de honorarios pero me dicen que sin retención de ISR solo IVA, es esto posible??<br />
<br />
Gracias de antemano si alguien me pudiera orientar.]]></content:encoded>
<link>http://www.impuestum.com/usuarios/foro/forum_entry.php?id=78505</link>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:i:1328817107 GMT</pubDate>
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